问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,之前加工费发票没拿到,我结算成本时暂估了,借,委托加工物资-加工费,贷,应付账款-暂估,后来发票拿不到,我汇算清缴把这笔调增了,现在帐里我是不是要做,借,应付账款-暂估,贷,其他应付款-股东,因为当时的加工费是股东支付的,请问下我处理的对吗
84784973 | 提问时间:2023 01/23 13:11
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
答:您处理的不对,应该做以下处理: 1、借:委托加工物资-加工费; 2、贷:应付账款-加工费; 3、当发票拿到时,借:其他应付款-股东;贷:应付账款-加工费; 4、当汇算清缴把这笔调增时,借:应付账款-加工费;贷:银行存款; 拓展知识:具体记账时,我们应该根据不同来源选择合适的科目,准确清晰记录经济活动情况,确保会计数据准确无误。
2023 01/23 13:18
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取