老师,之前加工费发票没拿到,我结算成本时暂估了,借,委托加工物资-加工费,贷,应付账款-暂估,后来发票拿不到,我汇算清缴把这笔调增了,现在帐里我是不是要做,借,应付账款-暂估,贷,其他应付款-股东,因为当时的加工费是股东支付的,请问下我处理的对吗

问题已解决
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84784973 | 提问时间:2023 01/23 13:11
答:您处理的不对,应该做以下处理:
1、借:委托加工物资-加工费;
2、贷:应付账款-加工费;
3、当发票拿到时,借:其他应付款-股东;贷:应付账款-加工费;
4、当汇算清缴把这笔调增时,借:应付账款-加工费;贷:银行存款;
拓展知识:具体记账时,我们应该根据不同来源选择合适的科目,准确清晰记录经济活动情况,确保会计数据准确无误。
2023 01/23 13:18
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