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#税务#
老师你好,我是报税出现个情况,我接的上个会计,他收到发票之后都做到账上去了,就记在待认证进项税,到了月底的时候,这不是月初嘛,就报上个月的税一看,发票认证系统上还有很多票没抵扣,我就从里面勾选出一些进项票来抵扣,然后在账上把待认证进项税转出来,转到未交增值税,然后我报税就出现这种情况,打比方,我抵扣了六张发票,在报税系统的增值税副列表二上数据带不出来。附表二有四个项目,一项目就是我发的图片,就是认证相符的增值税专用发票,它带不出来就没法儿填。问了我同事告诉我是填在三这个地方代抵扣进项税额它有一个期初已认证相符但未申报抵扣,有一个本期认证相符且本期未申报抵扣,那我应该填在哪儿?
84785001 | 提问时间:2022 09/08 09:21
小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前做账已经放到待抵扣,那就填在 第3 栏“前期认证相符且本期申报抵扣”:反映前期认 证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票的情况。
2022 09/08 09:49
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