问题已解决
就是例如 暂估原材料1000元,然后已经领料了,成本也已经结转,后面发票回来是1500,那账务处理怎么做呢?
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你好
暂估
借:原材料 1000, 贷:应付账款-暂估1000
借:生产成本 1000,贷:原材料 1000
取得发票
借:应付账款-暂估 1000 , 贷:原材料 1000
借:原材料 1500, 贷:应付账款等科目 1500
调整领用金额,借:生产成本 500,贷:原材料 500
2022 04/13 17:14
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2022 04/13 17:19
那回来的发票原材料是1500那要怎么冲销
哦哦就是直接调整就可以了
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2022 04/13 17:21
那后面 结转成本也是直接调整吗 借:主营业务成本 500 贷:库存商品 500 这样吗
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邹老师 
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2022 04/13 17:29
你好
暂估
借:原材料 1000, 贷:应付账款-暂估1000
借:生产成本 1000,贷:原材料 1000
取得发票
借:应付账款-暂估 1000 , 贷:原材料 1000
借:原材料 1500, 贷:应付账款等科目 1500
调整领用金额,借:生产成本 500,贷:原材料 500
(是针对这个回复有什么疑问吗)
箭头指向的地方就是冲销之前暂估入账啊
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