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#实务#
去年做的暂估,并且已经结转成本,今年收到发票怎么做账务处理
84784969 | 提问时间:2019 12/23 18:03
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 如果之前结转的成本有错误,需要对结转的成本做相应的调整
2019 12/23 18:04
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