去年做的暂估,并且已经结转成本,今年收到发票怎么做账务处理
问题已解决
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#实务#
84784969 | 提问时间:2019 12/23 18:03
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
如果之前结转的成本有错误,需要对结转的成本做相应的调整
2019 12/23 18:04
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