商贸企业,进了一批产品没收到发票,先暂估入库的,当月直接出库,次月收到发票我该红冲暂估,产生的价格差异,我该怎么处理?
问题已解决
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#实务#
84784988 | 提问时间:2021 12/09 09:39
收到发票时将先前的暂估分录冲销,再按发票金额重新记账。暂估成本结转到主营业务成本的同样冲掉,按正确的成本重新做结转分录。
2021 12/09 09:41
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