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老师,请问当月有暂估入库并做为成本出库了,次月收到发票冲暂估,已结转成本的分录要冲了重做吗?
84785001 | 提问时间:2022 07/11 18:45
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,需要的红冲暂估入库,然后红冲结转的成本在做发票入库,发票结转成本。
2022 07/11 18:48
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