老师,这个答案是不是错了?正确的应该是什么?
问题已解决
所属话题:
#CPA#
aa | 提问时间:12/30 14:48
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
答案是正确的,第1个分录,交税是按照实际发生的销售收入所以计税基础是2000,而合并报表的角度账面价值是1400,所以差异是600,递延所得税资产是600*0.25
第2个分录结转到期末的递延所得税资产的余额是750所以当期的750-150=600
祝您学习愉快!
12/30 15:07
相关问答
查看更多最新问答
查看更多