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老师,这个答案是不是错了?正确的应该是什么?
aa | 提问时间:12/30 14:48
秦老师
金牌答疑老师
职称: 高级会计师,拥有多年考培辅导经验,善于总结和归纳,擅长用简单的小例子解释问题原理,能化繁为简,深入浅出,深受学员喜爱。
已解答10081个问题

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

答案是正确的,第1个分录,交税是按照实际发生的销售收入所以计税基础是2000,而合并报表的角度账面价值是1400,所以差异是600,递延所得税资产是600*0.25
第2个分录结转到期末的递延所得税资产的余额是750所以当期的750-150=600

祝您学习愉快!

12/30 15:07
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