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#税务#
老师您好,如下是10月属期的增值税申报表,11月1日我就申报过了,应纳增值税23.48元也划款了,12月份我发现发票开错税率,然后作废了这张申报表,我问同事,同事说可以按错申报,之前开错税率的发票12月份冲红,放12月属期来申报,所以我又重新申报了10属期增值税申报表,重新申报和第一申报的数据一样,但是多出来了23.48元,可是这笔费用我已经缴纳过了呀,我应该怎么调整呢?这笔钱还影响了11月份的申报表
84784962 | 提问时间:2024 12/07 21:29
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,发票红冲在12月,就是在12月所属期内申报的,蓝票红票一起考虑后申报。 重新申报和第一申报的数据一样,不会在银行扣款的,您查一下银行流水 如果又扣了23.48,是我们申报数据改大了
2024 12/07 21:33
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