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#税务#
老师,我公司4月份开了一张4.8万的发票,销项税5月申报时已经交了,然后5月底发现开错了,冲红后重新开了一张,我这个月申报5月增值税的时候增值税申报表应该咋填呢?
84785024 | 提问时间:06/12 10:08
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,五月份就直接零申报就可以。
06/12 10:08
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