问题已解决
老师,我们有一些已经支付但尚未开回发票的支出,老板想先确认为费用,请问预提费用的分录要怎么做?



你好,借:XX费用
贷:应付账款-暂估
2024 11/18 23:35

84784965 

2024 11/18 23:49
老师,我们已经支付了,不是贷银行存款或现金吗?

微微老师 

2024 11/19 18:23
你好,你付款做借:预付账款,等收到发票冲即可
老师,我们有一些已经支付但尚未开回发票的支出,老板想先确认为费用,请问预提费用的分录要怎么做?
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