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#税务#
请问老师,有一笔出口转内销的业务,不含税1576.66、税额204.97、价税合计1781.63,当时出口开开具了0%,内销也开具了13%发票,增值税申报表中应该怎么填写申报
84785007 | 提问时间:11/11 08:55
堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
对于出口转内销的业务,首先需要确保价税合计正确反映在增值税申报表中。具体操作如下: 1. 在增值税申报表的销项税额栏中填写内销的税额204.97元。 2. 在销售额栏填写不含税销售额1576.66元。 3. 确保这笔业务的价税合计1781.63元正确反映。 这样填写可以确保增值税的申报正确无误。
11/11 08:57
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