老师我九月份计提工资借管理费用职工薪酬4500,贷管理费用职工薪酬4500,九月份我也月末结转管理费用职工薪酬借本年利润4500贷管理费用职工薪酬4500,十月份我也做了发放九月份工资借应付职工薪酬4500贷银行存款4500,我这十一月份怎么改正九月份计提工资错误,问了两个老师会计分录按照他们的修改之后我的资产负债表不平衡,
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#税务#
84785040 | 提问时间:11/04 12:27
你好,那正确的是多少?
11/04 12:30
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