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#税务#
老师我九月份计提工资写错了,写成借管理费用职工薪酬出现4500贷管理费用职工薪酬出现4500,九月底我月末结转了借本年利润4500贷管理费用职工薪酬4500,那我这现在十一月份怎么纠正错误
84785040 | 提问时间:11/04 09:46
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在十一月份可以进行如下账务调整: 冲销九月份错误的计提和结转分录: 借:管理费用 —— 职工薪酬 -4500 贷:本年利润 -4500 按照正确的金额重新计提九月份工资: 假设正确的计提金额为 X 元。 借:管理费用 —— 职工薪酬 X 贷:应付职工薪酬 X 重新进行九月份的月末结转: 借:本年利润 X 贷:管理费用 —— 职工薪酬 X
11/04 09:48
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