老师我九月份计提工资写错了,写成借管理费用职工薪酬出现4500贷管理费用职工薪酬出现4500,九月底我月末结转了借本年利润4500贷管理费用职工薪酬4500,那我这现在十一月份怎么纠正错误
问题已解决
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#税务#
84785040 | 提问时间:11/04 09:46
在十一月份可以进行如下账务调整:
冲销九月份错误的计提和结转分录:
借:管理费用 —— 职工薪酬 -4500
贷:本年利润 -4500
按照正确的金额重新计提九月份工资:
假设正确的计提金额为 X 元。
借:管理费用 —— 职工薪酬 X
贷:应付职工薪酬 X
重新进行九月份的月末结转:
借:本年利润 X
贷:管理费用 —— 职工薪酬 X
11/04 09:48
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