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#实务#
老师 之前做的暂估入库,并在月末领用,跨月收到发票后,是先冲红暂估,还是先做正数收到发票的分录?可以写一下账务处理么?
84785006 | 提问时间:10/11 15:43
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
yeah先红冲之前的,然后再按发票重新做。
10/11 15:44
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