跨年收到发票,之前做的暂估入库,成本也是暂估结转,现在怎么做账务处理?
问题已解决
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#实务#
84785045 | 提问时间:2019 02/13 11:23
新年好
把之前暂估入库的分录冲销,然后根据发票做购进处理
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019 02/13 11:25
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