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#实务#
老师:您好!购入原材料未取得发票,首先按暂估入库,过几个月后收到发票,发票金额与暂估入库金额不一致,可以先用冲销暂估会计分录(红字金额)冲销吗?然后再来与发票金额入库做蓝色的会计分录吗?老师:如果先暂估入库,然后跨年才来发票,也可以先红冲然后再做蓝字发票的分录,这样做吗?老师:如果先暂估入库,然后跨年才来发票,也可以先红冲然后再做蓝字发票的分录,这样做吗?
84785036 | 提问时间:2023 09/14 11:00
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员 先暂估,然后冲回暂估,按照发票重新做账的
2023 09/14 11:01
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