小规模纳税人,7月份红冲了6月份的一张发票(其中一栏开错了成免税了),又重新开了一张正确税率的正数发票。
问题1:该笔业务如何做记账凭证?
问题2:本季度报税,网上申报本期免税额出现负数(小微企业免税额:0+未达起征点免税额:0之和不能大于本期免税额-842.4),提示申报失败。
请问这种情况该如何处理?
问题已解决
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#实务#
84785022 | 提问时间:10/11 11:25
红冲发票账务处理:
借:应交税费-应交增值税-销项税金
贷:应交税费-应交增值税-销项税金
差额部分冲减主营业务收入
10/11 11:32
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