9月份有销售发票税额1500元,7月份有的进项发票税额2000元,新公司,所以进项税额7月份放在待抵扣进项税额,现在认证了。税额多认证了500元,分录:本月勾选认证时,借:应交税费_进项税额,贷:应交税费_待认证进项税额。这500元报表项目显示在留抵税额吗?分录怎么做?要做吗?
问题已解决
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#实务#
84784953 | 提问时间:10/10 09:51
您好,不用做分录,调整报表,把500元调到其他非流动资产
10/10 09:53
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