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#实务#
请问3~7月还有少量进项没抵扣的,之前也是做的待抵扣进项。8月才有销项,哪8月底就要结转增值税,这个结转是按照销项-进项的差额作为结账数额吗?这个进项的取数也是汇总3~7月要抵扣勾选确认的吗?如果有些发票不抵扣,就不汇总了?哪岂不是在有销项的月份,结转和缴纳时,取数是一样的?结转 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 3000  贷:应交税费——未交增值税3000 ,缴纳时:应交税费-未交增值税3000 ,贷:银行存款3000
84784958 | 提问时间:09/26 14:58
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,你勾选了哪些抵扣哪些,如果没有勾选的不抵扣 是
09/26 14:59
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