老师,我的小规模,8月份收到了专票,我也入账了,9月我让对方冲红换开了普票,我9月可要把8月做的一笔凭证做红字?9月份再从新做分录?发票金额一样的
问题已解决
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84784986 | 提问时间:09/21 21:06
是的,先做红字冲销8月的专票凭证,然后根据新收到的普票重新做分录。这样会计处理就合规了。
09/21 21:09
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