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#税务#
老师 我这里有个22年的进项 7月份让进项税额转出了 然后缴纳税款了 在7月也把这张发票开了负数 再开了正数 那么这个全部分录怎么做呢?
84784987 | 提问时间:08/26 15:05
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 正常的进项发票,借:原材料等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目 取得负数进项发票,借:应付账款等科目,贷:原材料等科目,应交税费—应交增值税(进项税额) 再取得了正数发票,借:原材料等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目
08/26 15:06
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