老师,我5月份按收到的材料发票做入库,到了7月发现材料发票有部分货品多开票了,供应商在7月开红字发票过来。但是我已抵扣5月份发票的进项税,申报7月份增值税时,我也做了进项税额转出。我该如何做这个多开票的分录?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785021 | 提问时间:08/15 16:18
借原材料预付账款应交税费,应交增值税进项贷银行放款或是应付账款。
然后他给你开了红字发票,借应付账款贷预付账款应交税费应交增值税进项转出。
08/15 16:21
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 7天前