老师 请教一下 5月份已经认证的发票 入成本了 7月份开红字发票了 7月份的分录应该怎么做。5月份的进项税要做分录做转出吗
问题已解决
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84784967 | 提问时间:2023 09/21 14:32
您好,做账这么做的 借库存商品负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2023 09/21 14:33
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