老师对方22年12月和23年1月开给我的发票,进项税额我抵扣过了,24年6月发票出现异常,发票虚开,我做进项税额转出了
22年12月取得时:借库存商品1396122.85
应交税费应交增值税进项税额181495.98
贷:银行存款1577618.83
23年1月取得时:借库存商品510543.06
应交税费应交增值税进项税额66370.58
贷:应付账款576913.64
24年6月发现发票异常我做的分录:
借库存商品247866.56
贷应交税费应交增值税进项税额转出247866.56
我这样做分录对吗,不对的话怎么改正,下面接着再怎么做分录,麻烦老师详细讲解一下
问题已解决
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#税务#
84785027 | 提问时间:2024 07/26 21:56
您好
请问购进的商品已经对外出售了吗 单位平时结转销项税额跟进项税额分录怎么写的?
2024 07/26 22:00
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