老师,我们公司发完 6月份工资后才知道6月份少算了甲员工2天工资235元,因为账已做,235元由我们单位的一个负责人垫付给了甲员工,请问该怎么做账呢,会计分录怎么做
问题已解决
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#实务#
84785009 | 提问时间:07/15 08:10
您 好,就是补分录,借:管理费用等-工资 235 贷:应付职工薪酬-工资 235
借:应付职工薪酬-工资 235 贷:其他应付款 235
公司以后转给负责人 借:其他应付款 235 贷:银行 235
07/15 08:11
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