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#实务#
我5月份收到一份专票,6月初已认证。6月末对方红冲并重开发票,我应该怎么做账?
84784979 | 提问时间:07/11 17:28
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出, 借库存商品应交税费,应交进项贷应付账款。
07/11 17:29
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