问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
小规模纳税人6补开以前年度发票,并在6月份补交了增值税,现在申报6月份增值税,补开的这个收入是填写负数还是0?
84785030 | 提问时间:07/10 15:08
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话是属于写0这个的哈,这个就行
07/10 15:08
12条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取