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6月份20万没有开普通增值税发票,申报增值税未开票收入20万,7月份补开6月份发票20万。7月份这20万增值税应该填到那一栏
84785040 | 提问时间:2023 07/11 11:56
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
好,这个20万就填写在未开具发票那里面填写负数。
2023 07/11 12:00
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