你好,老师!2023年的暂估分录:
借:主营业务成本 1000
贷:应付账款-暂估 1000
2024年开回来发票500的分录:
借:应付账款 500
贷:应付账款(开票单位)500
还有没开回来的500已经在汇算清缴中成本调减,利润调增交税了,会计分录应该怎么做?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785005 | 提问时间:07/05 12:02
借应付账款暂估500
贷利润分配,未分配利润500
07/05 12:02
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