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#实务#
老师好,请问上月已抵扣的专票,本月红冲了,该怎么做账务处理?(收到票时 借库存商品,应交税费-应交增值税,贷应付账款)
84785007 | 提问时间:07/04 11:24
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借库存商品负数,贷应付账负数 应交税费应交增值税进项税额转出
07/04 11:24
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