老师5月份电费暂估成本和收入,下月冲回,6月份开出5月份电费发票正常做账,比如5月份暂估增值税1000元,6月份发票才开出来红冲暂估收入后,正常做账,比如6月份电费实际800元,报税系统带出来的数据和账务处理是不是对不上????
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84784960 | 提问时间:06/25 16:56
你这个暂估和实际开票的金额那肯定是不一致的。
06/25 16:56
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