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#税务师#
老师,做内部账套时我在2月做应收暂估时:借:应收账款-暂估 100 贷:主营业务收入 97.09 应交税费-应交增值税-销项税额 2.91 到了7月客户才确定开100元发票,开出发票时先红冲2月暂估,再做同上分录,只不过暂估改成确认收入,公司性质有一些应收没办法一下开出发票,只能用暂估入账,导致销项税额一部分是增加的,我呢又想在账上体现出增值税实际需要交多少。老师,请问有什么办法可以体现出实际要交多少增值税???
84784977 | 提问时间:2022 08/25 22:36
松松老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注会已过会计
请问:2月是否按照暂估进行纳税申报
2022 08/25 22:41
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