一般纳税人企业,购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款为400000(不含税)。取得增值税专用发票注明运费为10000(不含税)。增值税专用发票当月通过认证并申报抵扣,所有款项尚未支付,材料验收入库。老师,这个运费是否作为价外费用,是不是13%的税率,会计分录能写一下吗
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#税务#
84784980 | 提问时间:06/16 19:10
借原材料410000
应交税费应交增值税进项400000*13%➕10000*9%
贷银行存款
06/16 19:12
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