老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?这样对吗?
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:06/06 11:16
4月份你们做的分录,5月分录一样,只是数字是 红字
06/06 11:17
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