老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款-暂估款。然后我看有合同就又补了一笔,借:应付赃款-暂估款 贷方:应付账款-xx公司,现在发票进来了,我该如何入账呢
问题已解决
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#实务#
84784984 | 提问时间:06/06 11:07
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目
06/06 11:08
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