老师,去年年底的时候有一笔暂估,我是这样写的
暂估的时候:借:主营业务成本-劳务-暂估
贷:应付账款-暂估
年后红冲 借:应付账款-暂估
贷:主营业务成本-劳务-暂估
收到票 借:主营业务成本
贷:银行存款
我这年后红冲和收到票都写错了,现在怎么改
问题已解决
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#实务#
84784991 | 提问时间:2021 04/26 11:02
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021 04/26 11:03
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