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#实务#
老师,去年年底的时候有一笔暂估,我是这样写的 暂估的时候:借:主营业务成本-劳务-暂估 贷:应付账款-暂估 年后红冲 借:应付账款-暂估 贷:主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借:主营业务成本 贷:银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了,现在怎么改
84784991 | 提问时间:2021 04/26 11:02
轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整  贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整  贷:应付账款-XX公司 最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润  
2021 04/26 11:03
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