我4月做了一笔专票的费用发票,进项抵扣了,如下。但是这张发票不符合公司要求,所以5月开了个红字发票,并且重开了一张符合规定的发票,请问我5月怎么做账?
问题已解决
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#实务#
84785029 | 提问时间:05/29 18:00
借应付账款
借管理费用负数138.61、
贷应交税费应交增值税进项转出1.39
借管理费用138.61
应交税费,应交增值税进项1.39
贷应付账款。
05/29 18:01
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