老师,4月有一笔业务款已经付出去了,发票专用发票错了,5月份重开,那4月份做这笔分录的时候,是应该全部借费用,等做5月份帐的时候拿发票复印件借进项税,冲减费用,还是可以在4月的分录上先借进项税,5月再抵扣?
问题已解决
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#实务#
84785005 | 提问时间:2022 05/17 09:50
你好,四月份全部做费用,五月份发票到了之后四月份费用红冲,然后再做五月份发票的。
2022 05/17 09:54
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