老师,每季度预付房租后,发票次月到,但财务经理要求每月要摊销房租,预付的时候借预付账款,贷银行存款,摊销的时候是按以前发票总金额扣掉税额均摊到每月来冲预付账款的。借管理费用,贷预付账款的,那次月收到发票的时候,如何做账呢,主要是这个进项税额如何反应呢?
问题已解决
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#税务#
84785019 | 提问时间:05/24 19:32
亲,假如预付房子15000元3个月的,进项税5000元
预付款项
借 预付账款 20000
贷 银行存款 20000
05/24 19:35
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