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#税务#
老师, 一般情况下, 我计提10万元,发票开回来 10万整的话,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?
84784982 | 提问时间:05/14 11:05
谢谢老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
同学您好 您的做法完全正确
05/14 11:06
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