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#税务#
去年预提暂估费用,今年收到了发票,要红冲这笔费用,重新按发票做账吗?如何做分录?借:管理费用-其他 贷:其他应付款-预提费用
84785016 | 提问时间:2020 05/20 14:15
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,没有差额的话可以这样处理。
2020 05/20 14:16
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