老师,我公司本月产生期末留抵税额了,进账和销项税结转完以后,应交税费-转出未交增值税借方科目900,现在我要结转到应交税费_未交增值税,是结转到未交增值税的借方,还是贷方的负数呢?
问题已解决
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#税务#
84784982 | 提问时间:05/13 11:00
你好,同学
是结转到未交增值税的借方
05/13 11:01
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