老师,我们买了一批货5.7万,当时没有开票,钱也没付,所以做的是应付账款的暂估的,现在这批货没有卖完退了一部分给上家,实际货款价是4.9万,对方现在把4.9的发票给我们开过来了,那这比账有差额应该怎么处理呢
问题已解决
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#税务#
84784950 | 提问时间:04/27 10:50
您好,把原分录红冲,再做4.9万元的购入分录就好了,
分录的科目是一样的,一个分录是-5.7,一个分录是+4.9
04/27 10:51
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