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#建筑#
老师我待抵扣进项税额12164.50,销项12070.76.进项这个月抵扣了,转出未交增值税账面余额5771.61.那我这个月月末的科目怎么做
84785011 | 提问时间:04/21 17:20
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:应交税费——未交增值税 5771.61 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5771.61 不用把进项销项科目结转(这是税法书上写的),
04/21 17:21
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