老师你好,请教一下,应交税费—待抵扣进项税这个科目怎么结平?比如我销项税是6万,进项税是4万,那么我结转销项税的时候是借:应交税费—增值税—销项 贷 应交税费—转出未交增值税,那么怎么结转进项税额呢?
问题已解决
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#建筑#
84784965 | 提问时间:2020 08/28 15:31
你好
你是什么业务做的待抵扣
2020 08/28 15:31
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