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#实务#
老师,去年公司暂估成本100,借:成本-暂估100 贷;应付100。月末成本也结转了。今天收到发票了,怎么做分录呢?
84785035 | 提问时间:04/09 17:39
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,先做,借:成本-暂估-100 贷;应付-100,再根据发票,借:成本,贷:银行存款等科目。
04/09 17:40
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