直接找郭老师,请问跨月的红冲发票,怎么做账,之前做账是借应收帐款 贷应交税的销项税额 贷主营业务收入 12月开,3月红冲,然后又开
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784963 | 提问时间:03/29 16:50
您好,不好意思,前面没有@符号,看后面的题简单就误接了,接题不做就要被锁,我来回答一下好不好
3月红冲,借应收帐款(负) 贷:应交税金-应交增值税-销项税额 (负) 贷主营业务收入(负)
然后又开 借应收帐款 贷:应交税金-应交增值税-销项税额 贷主营业务收入
本月申报也是正负相抵,2个分录也不影响利润,增值税也不影响
03/29 16:53
相关问答
查看更多最新问答
查看更多