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#实务#
我去年把购买税盘的钱做了抵扣分录,本来没有抵扣,但应交税费借方一直在,去年做的是借:应交税费-应交增值税(减免税款)货:营业外收入(减免税款)我今年是不是调过来借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(减免税款)
84785012 | 提问时间:2018 04/04 15:49
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是做这个调整分录的
2018 04/04 15:52
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