你好老师,在12月份的时候,收到了同一家公司开具的50万发票,其中有20万发票对方已经在12月就作废了,我这边12月已经入账也已经抵扣了。在1月份的时候,我是不是要把这20万的税额做进账转出,然后账上冲销之前的凭证,在做上一笔50万的账就可以了?
问题已解决
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#税务#
84785006 | 提问时间:02/29 14:17
是的,对的,是这么做的。
02/29 14:18
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