问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
请问老师,单位款项已经付了,但是12月没有收到成本发票,12月预提成本如何做分录?1月收到成本发票又该如何做分录?
84784997 | 提问时间:02/26 19:37
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借主营业务成本贷银行存款 一月份借应付账款,贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷应付账款
02/26 19:38
4条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取